Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2011-07-29

Jak rozliczyć zakup usług od zagranicznego kontrahenta, który jest zarejestrowany do VAT w Polsce

Mamy problem z fakturą od kontrahenta zagranicznego nieposiadającego siedziby w Polsce. W kwietniu otrzymaliśmy od niego fakturę z VAT podanym w złotówkach, w lipcu natomiast - korektę tej faktury na VAT 0%. Czy w związku z tym powinniśmy wystawić do tej transakcji fakturę wewnętrzną i ująć w deklaracji VAT-7? Kontrahent jest zarejestrowany do VAT w Polsce, ale nie ma tu siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Miejsce świadczenia jest w Polsce (usługi konsultingowe). Czy powinniśmy rozliczyć VAT od importu usług? Odliczyliśmy VAT z pierwotnej faktury od kontrahenta. Czy przed 1 kwietnia br. taki obowiązek również istniał, gdyż wcześniej VAT był naliczany?

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00