Akt prawny
Alerty
Uchwała nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz
z dnia 12 sierpnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Powidz Nr XVIII/103/15 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok, zmienionej:
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 74/16 z dnia 04 stycznia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XX/117/16 z dnia 11 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 84/16 z dnia 26 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 90/16 z dnia 23 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 93/16 z dnia 18 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 95/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXII/132/16 z dnia 19 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 98/16 z dnia 23 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 100/16 z dnia 31 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 101/16 z dnia 07 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 102/16 z dnia 09 czerwca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Powidz Nr XXIV/144/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 105/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Powidz Nr 107/16 z dnia 08 lipca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1 uchwały zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 462 718,16 zł tj. do kwoty 12 683 010,81 zł z tego:
a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 34 761,16 zł tj. do kwoty 12 230 590,16 zł,
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 427 957,00 zł tj. do kwoty 452 420,65 zł,
2) w § 1 ust. 2 lit. a) uchwały zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 400,00 zł tj. do kwoty 2 102 205,32 zł,
3) w § 1 ust. 2 lit. b) uchwały zwiększa się plan dochodów na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 75 000,00 zł, tj. do kwoty 83 303,00 zł,
4) w §2 ust. 1 uchwały zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 159 075,00 zł tj. do kwoty 12 928 797,17 zł z tego:
a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 287 852,07 zł tj. do kwoty 11 698 739,73 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 446 927,07 zł tj. do kwoty 1 230 057,44 zł,
5) w §2 ust. 2 lit. a) uchwały zwieksza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 400,00 zł tj. do kwoty 2 102 205,32 zł,
6) w §2 ust. 2 lit. b) uchwały zwiększa się plan wydatków na realizacje zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 75 000,00 zł, tj. do kwoty 83 303,00 zł",
7) §3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§3. Deficyt budżetu w wysokości 245 786,36 zł zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek"
8) §4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§4. Okresla się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 121 886,36 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 876 100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4"
9) §5 uchwały otrzynuje nowe brzmienie: "§5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pozyczek w kwocie 2 121 886,36 zł, w tym na:
a) pokrycie występującego ciagu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 245 786,36 zł,
b) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 876 100,00 zł
10) §12 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 678 713,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10",
11) w załączniku Nr 1 do uchwały zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 462 718,16 zł raz dokonuje się przeniesień w planie dochodów między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
12) w załączniku Nr 2 do uchwały zwiększa się plan wydatków o kwotę 159 075,00 zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
13) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu aministracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
14) załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
15) załącznik Nr 4 do uchwały "Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
16) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków majątkowych na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
17) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej "Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 i art. 404 - ustawy - Prawo ochrony środowiska" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
18) załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej "Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych na 2016 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku UrzędowymWojewództwaWielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik1.pdf
dochody
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik2.pdf
wydatki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik3.pdf
dochody i wydatki zlecone
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik4.pdf
porozumienia
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik5.pdf
przychody
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik6.pdf
majątkowe
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik7.pdf
ochrona środowiska
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/150/16 Rady Gminy Powidz z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Zalacznik8.pdf
odpady komunalne
Załącznik nr 9
Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Nr XXVI/150/16 z dnia 12 sierpnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2016 rok
I. Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie dochodówzostało spowodowane:
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Opis |
630 | Turystyka | 75 210,00 | |||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 75 210,00 | |||
0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 210,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | wprowadzenie do budżetu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne p.n. "Storzenie ścieżki edukacyjnej - Ryby jeziora powidzkiego" | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | - 503 117,00 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 503 117,00 | |||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | - 503 117,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
750 | Administracja publiczna | 5 762,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 762,00 | |||
0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 160,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 602,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 067,00 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 067,00 | |||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 122,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0830 | Wpływy z usług | 945,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 958,84 | |||
75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 527,89 | |||
0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 206,89 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0320 | Wpływy z podatku rolnego | 70,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0330 | Wpływy z podatku leśnego | - 3,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 116,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 138,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 15 129,95 | |||
0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 731,75 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0320 | Wpływy z podatku rolnego | 226,20 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | - 5 910,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 846,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 500,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 889,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 847,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 301,00 | |||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 200,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 101,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
758 | Różne rozliczenia | 3 416,00 | |||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 416,00 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 416,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
852 | Pomoc społeczna | 6 800,00 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 900,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 900,00 | wprowadzenie do budżetu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań bieżacych związanych z opłacaniem składek zdrowotnych | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 400,00 | |||
2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | wprowadzenie do budżetu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z wypłata dodatków energetycznych | ||
85216 | Zasiłki stałe | 5 500,00 | |||
2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 500,00 | wprowadzenie do budżetu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań bieżacych związanych z wypłata zasiłków stałych | ||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 77 886,00 | |||
85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | - 77 886,00 | |||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | - 77 886,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 329,00 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 2 329,00 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 900,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 429,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 742,00 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 742,00 | |||
0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 540,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
0830 | Wpływy z usług | 202,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
Razem: | - 462 718,16 |
II. Zwiększenia i zmniejszenia budżetu po stronie wydatków zostało spowodowane:
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Opis |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 301 000,00 | |||
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 301 000,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | zwiekszenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi" | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | zwiekszenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych w m. Ługi poprzez zakup alternatywnego źródła zasilania" | ||
600 | Transport i łączność | 3 550,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 3 550,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | - 14 450,00 | zmniejszenie planu o kwotę 18 450,00 zł w związku z przeniesieniem na zadanie "Stworzenie ścieżki edukacyjnej-Ryby Jeziora Powidzkiego" oraz zwiekszenie o kwote 4 000,00 zł na akcję zima. | ||
630 | Turystyka | 129 186,00 | |||
63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 129 186,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | zwiekszenie wydatków na realizacje zadania inwestycyjnego p.n.: "Dokumentacja projektowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Powidz" | ||
6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | zwiekszenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Stworzenie scieżki nedukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego" | ||
6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 186,00 | zwiekszenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Stworzenie scieżki edukacyjnej - Ryby Jeziora Powidzkiego" | ||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 741,07 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 5 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | - 5 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
70095 | Pozostała działalność | 17 741,07 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 741,07 | zwiekszenie wydatków w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania inwestycyjnego p.n.: "Termomodernizacja budynków komunalnych " | ||
710 | Działalność usługowa | - 3 000,00 | |||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | - 3 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | - 3 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
750 | Administracja publiczna | 15 000,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 000,00 | |||
4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 25 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - 10 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | - 10 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | |||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 4 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
852 | Pomoc społeczna | 7 800,00 | |||
85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 900,00 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 900,00 | zwiekszenie planu wydatków w związku z otrzymanym od WUW informacji i zwiększeniu kwoty dotacji | ||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 400,00 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 400,00 | zwiekszenie planu wydatków w związku z otrzymanym od WUW informacji i zwiększeniu kwoty dotacji | ||
85216 | Zasiłki stałe | 6 500,00 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 6 500,00 | zwiekszenie planu wydatków w związku z otrzymanym od WUW informacji i zwiększeniu kwoty dotacji | ||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 298 202,07 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 2 329,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 329,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | - 3 680,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 3 680,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 890,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 890,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | |||
4260 | Zakup energii | 20 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 317 741,07 | |||
2960 | Przelewy redystrybucyjne | - 317 741,07 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 5 000,00 | |||
92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - 5 000,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | - 5 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
926 | Kultura fizyczna | - 4 000,00 | |||
92601 | Obiekty sportowe | - 4 000,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - 6 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | dostosowanie planu do bieżącego wykonania | ||
Razem: | 159 075,00 |